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  • Profesional auditoria y control interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Importante firma de interventoría, consultoría y auditoría se encuentra en la búsqueda de auditor(a) interno altamente capacitado para trabajar en un importante proyecto. Si tienes experiencia y formación en las siguientes áreas, ¡esta es tu oportunidad!

    Profesional en cualquier área de conocimiento

    Experiencia mínima de un (1) año en auditoría, control interno, aseguramiento, revisoría fiscal o funciones afines.

    Conocimientos básicos en control interno, gestión de riesgos y procesos administrativos, financieros o misionales.

    Manejo de herramientas ofimáticas, con énfasis en Excel avanzado, Word y PowerPoint.

    Habilidades de análisis, adecuada redacción de informes y capacidad de trabajo en equipo.
    Alto sentido ético, confidencialidad y responsabilidad profesional.

    Condiciones:
    Contrato termino fijo por proyecto
    disponibilidad de tiempo completo
    Salario a convenir

    Cargos relacionados

    Auditor
  • Auditor de control interno

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • $4 a $4,5 millones Bogotá country Publicado 19 Feb 2026
  • Auditor de control interno

    COP
  • $4 a $4,5 millones
  • Nos encontramos en búsqueda de un Auditor de control interno que se una a nuestro equipo, tu misión será ejecutar las normas y procedimientos de auditorías mediante indagación, análisis, inspección y evaluación con el fin de obtener resultados eficaces y eficientes, que permitan asegurar el adecuado cumplimiento de las políticas corporativas, los objetivos organizacionales, las leyes y la normativa vigente.

    Requisitos
    * Formación: Profesional en Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.
    * Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares.
    * Conocimiento en normativa legal y profesional vigente (control interno / auditoría), desarrollo y ejecución de auditorías internas.
    * Experiencia en auditorías administrativas, financieras, cumplimiento y operativas.
    * Conocimientos en NOGAI, SARLAFT, SAGRILAFT, SARO y Protección de Datos Personales.
    * Capacidad para trabajar en equipo, alta habilidad para elaborar y presentar informes claros y estructurados a terceros internos y externos, así como para comunicar de manera efectiva los resultados a los procesos auditados.

    Condiciones laborales:
    * Ubicación: Bogotá, Puente Aranda.
    * Contrato: Término fijo – 6 meses. (con posibilidad de renovación)
    * Salario: $4.489.100 + auxilio de alimentación $809.500 a partir del tercer mes.
    * Modalidad: Presencial.

    Cargos relacionados

    Auditor interno
  • Analista de control interno/ bogota

    COP
  • $3,5 a $4 millones
  • ¡Únete a nuestro equipo en Bogota!
    Estamos en la búsqueda de un Analista de Control Interno para una compañía de consumo masivo. Si eres profesional en Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Financiera, Industrial o áreas afines, y cuentas con al menos un año de experiencia en auditoría y control interno, ¡te estamos buscando!
    Responsabilidades:
    Ejecutar el cronograma de control interno y detectar desviaciones.
    Verificar el cumplimiento de controles en todas las áreas de la compañía.
    Asegurar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos.
    Preparar y presentar informes de control interno.
    Garantizar el correcto uso de recursos y bienes de la compañía.
    Realizar procesos disciplinarios y asegurar el debido proceso.
    Recomendar mejoras a los procedimientos de control interno.

    Cargos relacionados

    Analista de control interno
  • Analista de control interno - bogotá

    COP
  • $4 a $4,5 millones
  • Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Profesional en Contaduría Pública, Administración, Economía o carreras afines para ocupar el cargo de Analista de Control Interno.

    •Perfil:
    Experiencia mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, revisoría fiscal o control interno, preferiblemente en:
    *Firmas de auditoría
    *Entidades del sector financiero
    *Compañías del sector asegurador

    •Conocimiento sólido en:
    *Normativa de control interno (incluyendo COSO y marcos normativos relacionados)
    *Gestión y administración de riesgos
    *Auditorías internas y procesos de revisoría fiscal
    *Metodologías para identificación, evaluación y monitoreo de riesgos

    •CONDICIONES DE LA VACANTE:
    Ubicación laboral en Bogotá (Modalidad presencial )
    Tipo de contrato: Fijo prorrogable

    Cargos relacionados

    Auditor, Revisor fiscal, Analista de control interno
  • Analista de control interno - bogotá

    COP
  • $4 a $4,5 millones
  • Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Profesional en Contaduría Pública, Administración, Economía o carreras afines para ocupar el cargo de Analista de Control Interno.

    •Perfil:
    Experiencia mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, revisoría fiscal o control interno, preferiblemente en:
    *Firmas de auditoría
    *Entidades del sector financiero
    *Compañías del sector asegurador

    •Conocimiento sólido en:
    *Normativa de control interno (incluyendo COSO y marcos normativos relacionados)
    *Gestión y administración de riesgos
    *Auditorías internas y procesos de revisoría fiscal
    *Metodologías para identificación, evaluación y monitoreo de riesgos

    •CONDICIONES DE LA VACANTE:
    Ubicación laboral en Bogotá (Modalidad presencial )
    Tipo de contrato: Fijo prorrogable

    Cargos relacionados

    Auditor, Revisor fiscal, Analista de control interno
- Hibrido
  • Asistente de control interno - bogota

    COP
  • $1,5 a $2 millones
  • En Icontec buscamos el mejor talento !
    Técnico o estudiante de carreras contables, financieras y/o afines con 1 año de experiencia en reas contables, tesorería, costos, financiera y/o control interno.
    Salario : $1.977.000 + Beneficios

    Cargos relacionados

    Auditor contable, Auxiliar contable, Analista contable, Analista de control interno
- Hibrido
  • Asistente(ta) control interno

    COP
  • $2,5 a $3 millones
  • Somos una empresa líder con una trayectoria de 40 años, prestando servicios en las industrias de hidrocarburos, minería y energía, siendo uno de los principales proveedores del sector.

    Actualmente nos encontramos en la búsqueda de ASISTENTE(TA) DE CUMPLIMENTO con el propósito de Apoyar la gestión y ejecución de las actividades de control interno, mediante el análisis de los sistemas de información y soportes disponibles, la evaluación de procesos y controles, el apoyo en la verificación y seguimiento de hallazgos, así como la actualización de la documentación correspondiente, con el fin de asegurar la efectividad del sistema de control interno y su alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

    FUNCIONES.

    * Monitoreos de control Interno / Pruebas a la Gerencia
    * Actuaciones de Investigaciones.
    *Soporte la construcción de información para el comité de ética.

    PERFIL.
    EDUCACIÓN: Abogado, contador, ingeniero administrativo, Administración o estudiante universitario en áreas afines.
    FORMACIÓN O CAPACITACIÓN: Excel intermedio, redacción de conceptos, apoyo en documentación.
    EXPERIENCIA: Mínimo 6 meses en funciones de cumplimiento, control interno, auditoria o afines

    CONDICIONES GENERALES

    Duración del contrato: Indefinido
    Modalidad: Presencial
    Lugar de trabajo: Bogotá.

    Cargos relacionados

    Analista de control interno
- Hibrido
  • Analista sr de control interno latam

    COP
  • $8 a $10 millones
  • El Analista Sr de Control Interno LATAM desempeña un papel fundamental, responsable de liderar la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de cumplimiento y operativos en toda la organización, mediante el diseño e implementación de marcos efectivos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Este puesto garantiza una sólida gobernanza a través de revisiones internas, auditorías e implementación de controles, actuando al mismo tiempo como asesor de confianza para la gerencia y los socios comerciales. Esta posición sirve como enlace clave entre los equipos locales, regionales y globales, los organismos reguladores y demás partes interesadas, impulsando la mejora continua en los procesos, la ética y la eficacia operativa para fortalecer la integridad organizacional y el desempeño empresarial.

    Responsabilidades principales:

    Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento en toda la organización.
    Desarrollar estrategias de gestión de riesgos.
    Realizar revisiones y auditorías internas.
    Coordinar la implementación de controles y procesos locales o regionales.
    Asesorar a la gerencia interna y a los socios comerciales sobre la implementación de programas de cumplimiento.
    Apoyar al equipo para mejorar la comunicación y la colaboración entre los diferentes departamentos y el área de Cumplimiento Global.
    Dar seguimiento a los problemas de cumplimiento que requieran investigación.
    Contribuir al desarrollo de estrategias y políticas de cumplimiento efectivas.
    Colaborar con los departamentos de LATAM, los Centros de Servicios Compartidos Globales (GBS) y el Centro de Excelencia Global de Finanzas (COE) para garantizar el cumplimiento adecuado de las políticas y los procedimientos para la mitigación de riesgos operativos.
    Realizar análisis de brechas periódicas sobre los nuevos controles y las mejores prácticas del sector.
    Gestionar la relación con los organismos reguladores y ser el punto de contacto principal.
    Impulsar la mejora continua en la

    Cargos relacionados

    Analista de control interno
  • Ingeniero control interno de sistemas

    COP
  • Salario confidencial
  • Buscamos un(a) Ingeniero(a) de Control Interno de Sistemas responsable de implementar, operar y fortalecer los controles internos sobre los sistemas de información, asegurando el cumplimiento de los lineamientos SOX y la adecuada gestión de los riesgos tecnológicos.

    El rol brindará soporte técnico y documental a auditorías internas y externas, participando activamente en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos tecnológicos asociados a procesos y aplicaciones críticas. Asimismo, será responsable de proponer y ejecutar iniciativas de automatización y mejora continua de los controles SOX, optimizando su efectividad y eficiencia.

    Dentro de sus funciones estará liderar los planes de remediación de deficiencias identificadas en controles SOX, mantener actualizada la documentación, procedimientos y matrices de control, y asegurar la trazabilidad y disponibilidad de evidencias para auditoría.

    Buscamos un perfil analítico, estructurado y orientado al detalle, con capacidad de trabajo transversal con equipos de TI, auditoría y negocio.

    Cargos relacionados

    Especialista en riegos, Líder de soporte y mesa de ayuda, Analista de soporte y mesa de ayuda, Técnico en soporte y mesa de ayuda
- Hibrido
  • Auditor interno

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • Salario confidencial Bogotá country Publicado 6 Feb 2026
  • Auditor interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Descripción General:

    Importante empresa del sector salud requiere Auditor Interno, responsable de evaluar el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos y disposiciones legales aplicables, mediante la ejecución de auditorías internas que permitan identificar riesgos, debilidades de control y oportunidades de mejora. El cargo contribuye al fortalecimiento del sistema de control interno, la gestión de riesgos y la promoción de una cultura de autocontrol, asegurando la correcta documentación, análisis y socialización de los hallazgos de auditoría bajo criterios técnicos y normativos.

    Requisitos del Cargo

    Formación Académica:

    Profesional universitario en Economía o Ingeniería Industrial.
    Formación Complementaria / Certificaciones:
    Estudios o certificación en Auditoría de Calidad bajo normas ISO.
    Formación en sistemas de gestión y control interno (deseable).

    Experiencia Laboral:

    Mínimo 2 años de experiencia en áreas de auditoría interna, auditoría de procesos o control interno.
    Experiencia en ejecución de auditorías administrativas y operativas.
    Experiencia en identificación de riesgos, evaluación de controles y elaboración de informes de auditoría.

    Conocimientos Técnicos:

    Normatividad general de auditoría.
    Sistemas de gestión y control interno.
    Manejo de herramientas ofimáticas.
    Inglés a nivel intermedio (lectura y comprensión).

    Cargos relacionados

    Auditor
- Hibrido
  • Auditor interno

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • Salario confidencial Bogotá country Publicado 12 Feb 2026
  • Auditor interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Descripción General:

    Importante empresa del sector financiero requiere Auditor Interno, responsable de evaluar el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos y disposiciones legales aplicables, mediante la ejecución de auditorías internas que permitan identificar riesgos, debilidades de control y oportunidades de mejora. El cargo contribuye al fortalecimiento del sistema de control interno, la gestión de riesgos y la promoción de una cultura de autocontrol, asegurando la correcta documentación, análisis y socialización de los hallazgos de auditoría bajo criterios técnicos y normativos.

    Requisitos del Cargo

    Formación Académica:

    Profesional universitario en Economía o Ingeniería Industrial.
    Formación Complementaria / Certificaciones:
    Estudios o certificación en Auditoría de Calidad bajo normas ISO.
    Formación en sistemas de gestión y control interno (deseable).

    Experiencia Laboral:

    Mínimo 2 años de experiencia en áreas de auditoría interna del SECTOR FINANCIERO, auditoría de procesos o control interno.
    Experiencia en ejecución de auditorías administrativas y operativas.
    Experiencia en identificación de riesgos, evaluación de controles y elaboración de informes de auditoría.
    Experiencia en el sector financiero, preferiblemente en entidades vigiladas o con manejo de normatividad financiera y regulación aplicable.
    Conocimientos Técnicos:

    Normatividad general de auditoría.
    Sistemas de gestión y control interno.
    Manejo de herramientas ofimáticas.
    Inglés a nivel intermedio (lectura y comprensión).

    Cargos relacionados

    Auditor
  • Jefe de control interno y riesgos

    COP
  • Salario confidencial
  • Líder en la prestación de servicios de salud de alta calidad y con trayectoria en la atención integral de pacientes, se encuentra en la búsqueda de un Médico Auditor para fortalecer su equipo de Gerencia Administrativa y Financiera.

    Misión del cargo

    Garantizar el flujo de los recursos a través de un proceso de facturación y auditoría eficiente y oportuno, acompañando los procesos asistenciales y administrativos para lograr mejoramiento continuo.

    Requisitos

    Formación académica: Médico especialista en auditoría médica y/o gerencia hospitalaria o gerencia en salud.

    Educación formal: Posgrado en áreas relacionadas.

    Conocimientos específicos:

    Normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

    Gestión de cuentas médicas.

    Resolución 3047.

    Sistemas de Gestión de Calidad.

    Experiencia: Mínimo 3 años en el área asistencial y en auditoría concurrente y cuentas médicas.

    Competencias requeridas
    Orientación al servicio, trabajo en equipo y relaciones positivas.

    Orientación a la calidad y mejora continua.

    Seguridad del paciente y gestión de emociones.

    Dominio técnico, organización y planificación.

    Administración de procesos, pensamiento estratégico y análisis de información.

    Comunicación efectiva y capacidad de negociación.

    Funciones principales
    Revisar, responder y conciliar objeciones de pertinencia médica en facturas, asegurando recuperación oportuna.

    Direccionar comités de auditoría, mortalidad e historias clínicas.

    Generar mejoramiento continuo a partir de hallazgos en auditorías.

    Representar a la clínica ante EAPB y entes gubernamentales cuando sea requerido.

    Realizar auditorías concurrentes periódicas y planeadas.

    Identificar y reportar fallos de seguridad del paciente.

    Verificar pertinencia de procedimientos, adherencia a guías médicas y calidad de historias clínicas.

    Acompañar conciliación de glosas médicas con aseguradoras.

    Soportar el proceso de facturación para evitar dev

    Cargos relacionados

    Contador
- Hibrido
  • Profesional de control interno

    COP
  • industry S.C. ANESTESIOLOGIA

  • Salario confidencial Bogotá country Publicado 16 Mar 2026
  • Profesional de control interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Reconocida organización gremial requiere Profesional en ingenieria de sistemas, Contaduría Pública , Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. Especialista en auditoria forense que incluya componente de delitos informáticos y ciberseguridad

    Experiencia minima de 3 años en:
    -Auditoría interna forense, desarrollando investigación de fraudes y análisis de riesgos tecnológicos.
    -Experiencia en software de análisis de datos (Power BI)
    -Experiencia en Evaluación de controles TI y riesgos tecnológicos.

    Conocimientos en Metodologías de auditoría forense, técnicas en cadena de custodia, análisis de evidencias digitales y norma ISO 27001 (Seguridad de la Información).


    Se ofrece contrato indefinido
    Horario: Lunes a viernes en modalidad hibrida de 8 a 5 o 7 a 4

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    Analista de control interno
- Hibrido
  • Consultor/a de riesgos (auditoría interna y control interno - sox)

    COP
  • Salario confidencial
  • Buscamos un/a Consultor/a de Riesgos con experiencia en auditoría interna y control interno bajo el marco SOX, que se incorpore al equipo para participar en evaluaciones de riesgos, procesos y controles, y que tenga el potencial y la motivación para ser capacitado/a y desarrollado/a como referente funcional de la plataforma EY Risk.ai.

    El rol combina una base sólida en control interno y auditoría con una progresiva especialización en herramientas de analítica y automatización de riesgos.

    Requisitos excluyentes
    • Experiencia comprobable en auditoría interna y/o control interno.
    • Conocimiento práctico del marco SOX (documentación, testing y evaluación de controles).
    • Comprensión de procesos de negocio (Order to Cash, Procure to Pay, Record to Report, entre otros).
    • Capacidad analítica y orientación a riesgos.
    • Buenas habilidades de comunicación oral y escrita.
    • Interés genuino por la tecnología aplicada a auditoría y riesgos.
    Deseable
    • Experiencia previa en herramientas GRC o data analytics.
    • Experiencia en ambientes SOX multinacionales.
    • Conocimientos básicos de análisis de datos.
    • Inglés B1+.
    • Experiencia en consultoría o Big Four.

    Conocimientos técnicos base requeridos
    • Control interno y gobierno corporativo.
    • Metodologías de auditoría interna.
    • Marco SOX (key controls, IT dependent controls).
    • Identificación y evaluación de riesgos.
    • Documentación de procesos y controles.
    • Uso de herramientas GRC o de auditoría.

    Competencias clave
    • Sólida base en control interno y auditoría.
    • Capacidad de aprendizaje estructurado.
    • Interés por la tecnología aplicada a riesgos.
    • Pensamiento crítico y orientación a mejora continua.
    • Organización y atención al detalle.
    • Capacidad de traducir conceptos técnicos a usuarios no técnicos.

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    Auditor interno, Analista de control interno
  • Coordinadora administrativa

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • $3 a $3,5 millones Bogotá country Publicado 4 Mar 2026
  • Coordinadora administrativa

    COP
  • $3 a $3,5 millones
  • Importante IPS busca administradoras de empresas o ingenieras industriales, con mínimo tres (3) años de experiencia en manejo de compras, proveedores, pagos, infraestructura, sstg
    Funciones principales:
    Gestión y manejo de proveedores.
    Procesos de compras y control de inventarios.
    Coordinación del mantenimiento de la infraestructura.
    Apoyo y seguimiento a los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

    Requisitos:
    Manejo Excel
    Persona organizada, con habilidades de comunicación efectiva, liderazgo y actitud proactiva para la resolución de problemas.
    Condiciones laborales:
    Contrato con todas las prestaciones de ley.
    Horario laboral de lunes a viernes.
    100% presencial
    Nota: Solo aplicar si cumple con el perfil requerido.

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    Coordinador administrativo, Asistente administrativo, Asistente administrativa
  • Profesional de control interno ti

    COP
  • $4 a $4,5 millones
  • Entidad del sector financiero esta en la búsqueda del próximo Profesional de Control Interno TI

    RETO: Gestionar y dar soporte a las actividades del Sistema de Control Interno en los procesos de las áreas de Tecnología de la Información, así como en los sistemas y herramientas tecnológicas que respaldan los procesos del Banco, verificando el cumplimiento de la normativa interna, los lineamientos e instrucciones del Grupo Aval y la regulación aplicable, mediante un análisis integral de los procesos bajo su responsabilidad, incluyendo el entendimiento del entorno tecnológico, la identificación de riesgos, roles, responsabilidades, segregación de funciones, accesos y controles de TI, con el objetivo de definir controles efectivos que permitan mitigar los riesgos de manera oportuna y adecuada, promoviendo la mejora continua de los procesos.

    EDUCACIÓN: Profesional en ingeniería de sistemas, telecomunicaciones o áreas afines.
    EXPERIENCIA: Mínimo 3 años en auditoría de TI, identificación, diseño e implementación de Riesgos y Controles de TI, seguridad de la información y/o ciberseguridad.

    CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:

    Conocimiento en COBIT
    Conocimiento de COSO
    Gestión de riesgos de Seguridad de la Información
    Conocimiento en herramientas de Office
    Gestión de riesgos y controles de seguridad
    Seguridad en sistemas operativos, redes y lenguajes de programación, aplicaciones Web.

    Grandes beneficios:

    Contrato a termino indefinido.
    Modalidad de teletrabajo PRESENCIAL.
    Beneficios extralegales, auxilios y salario competitivo.

    Esperamos tu HV.

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    Ingeniero administrativo, Ingeniero de sistemas
  • Jefe de control interno

    COP
  • industry JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ

  • $8 a $10 millones Bogotá country Publicado 26 Feb 2026
  • Jefe de control interno

    COP
  • $8 a $10 millones
  • Importante empresa del sector requiere para su equipo de trabajo un Jefe de Control Interno, Profesional en Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas, preferiblemente con posgrado en Control Interno, Auditoría o Aseguramiento, mínimo 4 años de experiencia en Control Interno en entidades públicas o privadas con funciones públicas, conocimiento en MECI, COSO y sistemas integrados de gestión.
    Será responsable de Diseñar, implementar, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno, asegurando el cumplimiento normativo, la adecuada gestión del riesgo, la transparencia institucional y el mejoramiento continuo de los procesos, conforme a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y demás disposiciones aplicables. Debe contar con liderazgo, atención al detalle, análisis crítico, alta confidencialidad, planeación estratégica, Ética y orientación a resultados.

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    Administrador de empresas, Contador
  • Auditor interno en campo control de inventarios

    COP
  • $3 a $3,5 millones
  • Convocatoria Laboral – Auditor(a) Interno de Campo Inventarios

    Ubicación: Bogotá, Colombia
    Tipo de contrato: Fijo
    Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
    Salario: $3.500.000

    Importante empresa del sector industrial se encuentra en la búsqueda de un(a) Auditor(a) Interno(a) alta experiencia de toma de inventarios en campo con sus respectivos informes y análisis de riesgos con sólida trayectoria profesional y conocimientos técnicos en auditoría contable, auditoría financiera y procesos administrativos.

    Requisitos de formación:
    Profesional o estudiante en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o carreras afines en el área administrativa, económica o contable.
    Se requiere contar con título de especialización en Auditoría, Finanzas o áreas relacionadas.

    Experiencia requerida:
    Mínimo 2 años de experiencia en auditoría Interna, (Inventarios)
    Conocimientos y experiencia específica en:
    Inventarios en campo
    Anticipos
    Cuentas por pagar
    Conciliaciones bancarias

    Funciones principales:
    Realizar auditorías financieras conforme a las normativas vigentes.
    Ejecutar labores de auditoría financiera, contable y tributaria.
    Elaborar informes técnicos con hallazgos, análisis y recomendaciones.
    Apoyar la toma de decisiones estratégicas mediante el análisis financiero y administrativo.

    Competencias clave:
    Alta capacidad analítica y rigurosidad técnica.
    Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
    Trabajo en equipo y orientación a resultados.

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    Auditor interno
  • Auditor interno

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • $4,5 a $5,5 millones Bogotá country Publicado 19 Ene 2026
  • Auditor interno

    COP
  • $4,5 a $5,5 millones
  • Contador titulado con un año de experiencia INDISPENSABLE en el sector salud manejando procesos de auditoria.

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    Contador
- Hibrido
  • Auditor interno, experiencia en sector financiero

    COP
  • Salario confidencial
  • Descripción General:

    Importante empresa del sector financiero requiere Auditor Interno, responsable de evaluar el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos y disposiciones legales aplicables, mediante la ejecución de auditorías internas que permitan identificar riesgos, debilidades de control y oportunidades de mejora. El cargo contribuye al fortalecimiento del sistema de control interno, la gestión de riesgos y la promoción de una cultura de autocontrol, asegurando la correcta documentación, análisis y socialización de los hallazgos de auditoría bajo criterios técnicos y normativos.

    Requisitos del Cargo

    Formación Académica:

    Profesional universitario en Economía o Ingeniería Industrial.
    Formación Complementaria / Certificaciones:
    Estudios o certificación en Auditoría de Calidad bajo normas ISO.
    Formación en sistemas de gestión y control interno (deseable).

    Experiencia Laboral:

    Mínimo 2 años de experiencia en áreas de auditoría interna del SECTOR FINANCIERO, auditoría de procesos o control interno.
    Experiencia en ejecución de auditorías administrativas y operativas.
    Experiencia en identificación de riesgos, evaluación de controles y elaboración de informes de auditoría.
    Experiencia en el sector financiero, preferiblemente en entidades vigiladas o con manejo de normatividad financiera y regulación aplicable.
    Conocimientos Técnicos:

    Normatividad general de auditoría.
    Sistemas de gestión y control interno.
    Manejo de herramientas ofimáticas.

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    Auditor
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