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  • Analista de control interno área contable

    COP
  • $2 a $2,5 millones
  • Analista de Control Interno - Medellín

    ?? Perfil Requerido

    Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas

    Experiencia mínima de 2 años en auditoría, control interno, gestión de riesgos o cumplimiento, con muy buena estabilidad laboral.

    Preferiblemente del sector automotriz o experiencia en retail.

    ?? Funciones Principales

    Verificar y auditar procesos internos de la compañía.
    Control y custodia de activos de la empresa.
    Asegurar la calidad, trazabilidad y documentación de la información.
    Auditoría y control de inventarios.
    Revisión de procesos relacionados con tesorería, recaudos y activos fijos.
    Asegurar el adecuado uso, documentación y trazabilidad de la información.
    Cumplimiento de lineamientos y políticas corporativas.
    ?? Conocimientos y Competencias

    Auditoría interna y control de procesos.
    Gestión de riesgos y cumplimiento.
    Capacidad de planeación y organización.
    Adaptación al cambio y liderazgo.
    Alta transparencia, ética y responsabilidad.
    ?? Condiciones Laborales

    Salario mensual: $2.500.000 + prestaciones de ley

    Tipo de turno: Fijo renovable

    Horario laboral: Lunes a viernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m.; sábado 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

    Requisitos: Mínimo 2 años de experiencia específica en Control Interno (requisito indispensable).

    Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas. Se acepta estudiante de últimos semestres (mínimo séptimo semestre) siempre que cuente con la experiencia requerida.

    Cargos relacionados

    Analista de control interno
  • Analista de control interno - tecnologia y fraude

    COP
  • $4,5 a $5,5 millones
  • Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Profesional en Ingeniería de Sistemas , Contaduría Pública, Administración, Economía preferible con posgrado en Aseguramiento y Control Interno / Forencing / Analítica de datos

    •Perfil:
    Experiencia mínima de 4 años en áreas de auditoría interna en procesos de tecnología, fraude, revisoría fiscal o control interno, preferiblemente en:
    *Firmas de auditoría
    *Entidades del sector financiero
    *Compañías del sector asegurador

    •Conocimiento sólido en:
    *Normativa de control interno (incluyendo COSO y marcos normativos relacionados)
    *Gestión y administración de riesgos
    *Auditorías internas y procesos de revisoría fiscal
    *Metodologías para identificación, evaluación y monitoreo de riesgos

    Algunas funciones:
    *Realizar auditorías periódicas a la infraestructura tecnológica y a los principales softwares contable/financiero/Core, etc.
    *Auditar el flujo digital del crédito: desde que el cliente lo pide por la app/web hasta que se desembolsa. El analista verifica que no se salten requisitos de ley, que las garantías existan y que no haya "créditos fantasmas"
    *Vigilar que el tratamiento de datos personales cumpla con la Ley 1581
    *Ejecutar escaneos de vulnerabilidades en los sistemas de la entidad
    *Revisión de Segregación de Funciones (SoD)
    *Apoyar la presentación de apertura de las actividades de auditoría próximas a iniciar.
    *Apoyar la solicitud de información para las actividades de auditoría a realizar, en lo relacionado con los sistemas de información, la normatividad vigente y los diferentes manuales y/o procedimientos internos.
    *Preparar papeles de trabajo soporte de las actividades de auditoria definidas en el plan anual de auditoría, dando cumplimiento a las normas técnicas para su elaboración, revisión y custodia. 

    •CONDICIONES DE LA VACANTE:
    Ubicación laboral en Bogotá (Modalidad presencial )
    Tipo de contrato: Fijo prorrogable

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    Auditor, Revisor fiscal, Analista de control interno
- Hibrido
  • Analista sr de control interno latam

    COP
  • $8 a $10 millones
  • El Analista Sr de Control Interno LATAM desempeña un papel fundamental, responsable de liderar la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de cumplimiento y operativos en toda la organización, mediante el diseño e implementación de marcos efectivos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Este puesto garantiza una sólida gobernanza a través de revisiones internas, auditorías e implementación de controles, actuando al mismo tiempo como asesor de confianza para la gerencia y los socios comerciales. Esta posición sirve como enlace clave entre los equipos locales, regionales y globales, los organismos reguladores y demás partes interesadas, impulsando la mejora continua en los procesos, la ética y la eficacia operativa para fortalecer la integridad organizacional y el desempeño empresarial.

    Responsabilidades principales:

    Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento en toda la organización.
    Desarrollar estrategias de gestión de riesgos.
    Realizar revisiones y auditorías internas.
    Coordinar la implementación de controles y procesos locales o regionales.
    Asesorar a la gerencia interna y a los socios comerciales sobre la implementación de programas de cumplimiento.
    Apoyar al equipo para mejorar la comunicación y la colaboración entre los diferentes departamentos y el área de Cumplimiento Global.
    Dar seguimiento a los problemas de cumplimiento que requieran investigación.
    Contribuir al desarrollo de estrategias y políticas de cumplimiento efectivas.
    Colaborar con los departamentos de LATAM, los Centros de Servicios Compartidos Globales (GBS) y el Centro de Excelencia Global de Finanzas (COE) para garantizar el cumplimiento adecuado de las políticas y los procedimientos para la mitigación de riesgos operativos.
    Realizar análisis de brechas periódicas sobre los nuevos controles y las mejores prácticas del sector.
    Gestionar la relación con los organismos reguladores y ser el punto de contacto principal.
    Impulsar la mejora continua en la

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    Analista de control interno
  • Analista de control interno - medellín

    COP
  • $2,5 a $3 millones
  • Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas

    Experiencia mínima de 2 años en auditoría, control interno, gestión de riesgos o cumplimiento, con muy buena estabilidad laboral.

    Preferiblemente del sector automotriz o experiencia en retail.

    ?? Funciones Principales
    Verificar y auditar procesos internos de la compañía.
    Control y custodia de activos de la empresa.
    Asegurar la calidad, trazabilidad y documentación de la información.
    Auditoría y control de inventarios.
    Revisión de procesos relacionados con tesorería, recaudos y activos fijos.
    Asegurar el adecuado uso, documentación y trazabilidad de la información.
    Cumplimiento de lineamientos y políticas corporativas.

    ?? Conocimientos y Competencias
    Auditoría interna y control de procesos.
    Gestión de riesgos y cumplimiento.
    Capacidad de planeación y organización.
    Adaptación al cambio y liderazgo.
    Alta transparencia, ética y responsabilidad.

    ?? Condiciones Laborales
    Salario mensual: $2.500.000 + prestaciones de ley
    Tipo de turno: Fijo renovable
    Horario laboral: Lunes a viernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m.; sábado 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

    Requisitos: Mínimo 2 años de experiencia específica en Control Interno (requisito indispensable).
    Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas. Se acepta estudiante de últimos semestres (mínimo séptimo semestre) siempre que cuente con la experiencia requerida.

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    Analista de control interno
  • Auxiliar de auditoria y control interno

    COP
  • $2 a $2,5 millones
  • Buscamos un(a) Auxiliar de Auditoría y Control Interno con 1 año de experiencia en control de procesos, auditoría y mejora continua dentro de la organización.


    Tus principales responsabilidades

    Apoyar el desarrollo de auditorías en campo en diferentes áreas de la compañía.
    Realizar levantamiento y análisis de información en tiempo real.
    Ejecutar inventarios físicos y validación de procesos.
    Identificar hallazgos, documentarlos y apoyar la implementación de mejoras.
    Hacer seguimiento a planes de acción y cronogramas establecidos.
    Elaborar informes claros y oportunos sobre resultados y avances.
    Brindar acompañamiento a las áreas para el cumplimiento de procesos y controles internos.
    Apoyar actividades adicionales del área alineadas con los objetivos organizacionales.


    Perfil que buscamos

    Formación: Técnico(a) o estudiante en: Contaduría, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o afines

    Condiciones laborales

    Tipo de contrato: Obra o labor
    Salario: $1.750.905 + auxilio de transporte + prestaciones de ley
    Horario:
    Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
    Sábados: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
    Ubicación: Bogotá (Diagonal 13 #69-64)

    ¿Por qué unirte a nosotros?

    Serás parte de un equipo que impacta directamente la eficiencia de la organización, con oportunidades de aprendizaje continuo y desarrollo en auditoría y control interno.

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    Auxiliar de auditoria, Analista de control interno
- Hibrido
  • Consultor/a de riesgos (auditoría interna y control interno - sox)

    COP
  • Salario confidencial
  • Buscamos un/a Consultor/a de Riesgos con experiencia en auditoría interna y control interno bajo el marco SOX, que se incorpore al equipo para participar en evaluaciones de riesgos, procesos y controles, y que tenga el potencial y la motivación para ser capacitado/a y desarrollado/a como referente funcional de la plataforma EY Risk.ai.

    El rol combina una base sólida en control interno y auditoría con una progresiva especialización en herramientas de analítica y automatización de riesgos.

    Requisitos excluyentes
    • Experiencia comprobable en auditoría interna y/o control interno.
    • Conocimiento práctico del marco SOX (documentación, testing y evaluación de controles).
    • Comprensión de procesos de negocio (Order to Cash, Procure to Pay, Record to Report, entre otros).
    • Capacidad analítica y orientación a riesgos.
    • Buenas habilidades de comunicación oral y escrita.
    • Interés genuino por la tecnología aplicada a auditoría y riesgos.
    Deseable
    • Experiencia previa en herramientas GRC o data analytics.
    • Experiencia en ambientes SOX multinacionales.
    • Conocimientos básicos de análisis de datos.
    • Inglés B1+.
    • Experiencia en consultoría o Big Four.

    Conocimientos técnicos base requeridos
    • Control interno y gobierno corporativo.
    • Metodologías de auditoría interna.
    • Marco SOX (key controls, IT dependent controls).
    • Identificación y evaluación de riesgos.
    • Documentación de procesos y controles.
    • Uso de herramientas GRC o de auditoría.

    Competencias clave
    • Sólida base en control interno y auditoría.
    • Capacidad de aprendizaje estructurado.
    • Interés por la tecnología aplicada a riesgos.
    • Pensamiento crítico y orientación a mejora continua.
    • Organización y atención al detalle.
    • Capacidad de traducir conceptos técnicos a usuarios no técnicos.

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    Auditor interno, Analista de control interno
  • Analista de control interno

    COP
  • Salario confidencial
  • ¡Estamos buscando talento! Si te apasiona el análisis, el control y la mejora continua, esta oportunidad es para ti. Importante empresa requiere un(a) Analista de Control Interno que aporte valor estratégico a la organización, fortaleciendo los procesos de verificación y asegurando el cumplimiento de políticas y lineamientos internos.

    Buscamos profesionales o estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines, con mínimo 1 a 2 años de experiencia en control interno, auditoría, revisión de procesos, análisis de riesgos y cumplimiento normativo.

    La persona seleccionada será responsable de evaluar controles internos, identificar oportunidades de mejora, elaborar informes y hacer seguimiento a planes de acción, así como apoyar auditorías internas. Se espera objetividad en el análisis, manejo adecuado de la información y compromiso con los estándares establecidos por la compañía.

    Cargos relacionados

    Auditor, Auditor interno
- Hibrido
  • Asistente(ta) control interno

    COP
  • $2,5 a $3 millones
  • Somos una empresa líder con una trayectoria de 40 años, prestando servicios en las industrias de hidrocarburos, minería y energía, siendo uno de los principales proveedores del sector.

    Actualmente nos encontramos en la búsqueda de ASISTENTE(TA) DE CUMPLIMENTO con el propósito de Apoyar la gestión y ejecución de las actividades de control interno, mediante el análisis de los sistemas de información y soportes disponibles, la evaluación de procesos y controles, el apoyo en la verificación y seguimiento de hallazgos, así como la actualización de la documentación correspondiente, con el fin de asegurar la efectividad del sistema de control interno y su alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

    FUNCIONES.

    * Monitoreos de control Interno / Pruebas a la Gerencia
    * Actuaciones de Investigaciones.
    *Soporte la construcción de información para el comité de ética.

    PERFIL.
    EDUCACIÓN: Abogado, contador, ingeniero administrativo, Administración o estudiante universitario en áreas afines.
    FORMACIÓN O CAPACITACIÓN: Excel intermedio, redacción de conceptos, apoyo en documentación.
    EXPERIENCIA: Mínimo 6 meses en funciones de cumplimiento, control interno, auditoria o afines

    CONDICIONES GENERALES

    Duración del contrato: Indefinido
    Modalidad: Presencial
    Lugar de trabajo: Bogotá.

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    Analista de control interno
- Hibrido
  • Asistente contable ( control interno ) - bogota

    COP
  • $1,5 a $2 millones
  • En Icontec buscamos el mejor talento !
    Técnico o estudiante de carreras contables, financieras y/o afines con 1 año de experiencia en reas contables, tesorería, costos, financiera y/o control interno.
    Salario : $1.977.000 + Beneficios

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    Auditor contable, Auxiliar contable, Analista contable, Analista de control interno
  • Director de control interno para laborar de manera presencial en sincelejo

    COP
  • $6 a $8 millones
  • La Corporación Universitaria del Caribe - CECAR requiere profesional con estudios de posgrado, preferiblemente Maestría en Ciencias Administrativas o áreas afines, con conocimientos y certificación en auditorías, control interno y/o Sistema de Gestión de Calidad, y mínimo cuatro (4) años de experiencia en el área o en cargos similares. Será responsable de vigilar el cumplimiento normativo, estatutario y de las decisiones de los órganos de dirección, liderar el plan de auditoría interna y evaluar la eficiencia de los procesos institucionales en los ámbitos administrativo, financiero, académico y de calidad. Deberá presentar informes a la alta dirección, hacer seguimiento a hallazgos, acciones correctivas, PQRS y objetivos institucionales, promoviendo la mejora continua y el fortalecimiento del sistema de control interno.

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    Abogado, Auditor interno, Analista de control interno
- Hibrido
  • Analista de control interno - licencia de maternidad

    COP
  • $3 a $3,5 millones
  • Tipo de contrato: Fijo directamente con la empresa
    Modalidad de trabajo: Híbrido
    Estamos en búsqueda de un Analista de Control Interno para cubrir una licencia de maternidad. La persona seleccionada será responsable de ejecutar auditorías internas a los procesos definidos por la organización, siguiendo el plan anual establecido y aplicando las normas internacionales de auditoría. Su principal objetivo será proponer acciones que permitan mitigar riesgos, corregir deficiencias y mejorar los procedimientos vigentes.
    Responsabilidades principales

    Realizar auditorías de control interno a los procesos asignados, aplicando las Normas Internacionales de Auditoría.
    Evaluar riesgos y proponer mejoras orientadas a fortalecer los controles y la eficiencia operativa.
    Elaborar informes de auditoría con hallazgos, recomendaciones y planes de acción.
    Hacer seguimiento a la implementación de mejoras propuestas.

    Requisitos

    Profesional en Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ciencias Administrativas y Financieras o carreras afines.
    Mínimo 2 años de experiencia en auditoría interna o control interno, preferiblemente en firmas de auditoría externa o en áreas administrativas y financieras.
    Conocimientos en:

    Normas Internacionales de Auditoría.
    Marco Internacional para la Práctica Profesional (MIIP).
    Gestión de Riesgos.


    Manejo intermedio de herramientas de Microsoft Office.

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    Analista de control interno
- Hibrido
  • Asistente de control interno - bogota

    COP
  • $1,5 a $2 millones
  • En Icontec buscamos el mejor talento !
    Técnico o estudiante de carreras contables, financieras y/o afines con 1 año de experiencia en reas contables, tesorería, costos, financiera y/o control interno.
    Salario : $1.977.000 + Beneficios

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    Auditor contable, Auxiliar contable, Analista contable, Analista de control interno
- Hibrido
  • Asistente contable ( control interno ) - bogota

    COP
  • $1,5 a $2 millones
  • En Icontec buscamos el mejor talento !
    Técnico o estudiante de carreras contables, financieras y/o afines con 1 año de experiencia en reas contables, tesorería, costos, financiera y/o control interno.
    Salario : $1.977.000 + Beneficios

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    Auditor contable, Auxiliar contable, Analista contable, Analista de control interno
- Hibrido
  • Profesional de control interno

    COP
  • industry S.C. ANESTESIOLOGIA

  • Salario confidencial Bogotá country Publicado 16 Mar 2026
  • Profesional de control interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Reconocida organización gremial requiere Profesional en ingenieria de sistemas, Contaduría Pública , Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. Especialista en auditoria forense que incluya componente de delitos informáticos y ciberseguridad

    Experiencia minima de 3 años en:
    -Auditoría interna forense, desarrollando investigación de fraudes y análisis de riesgos tecnológicos.
    -Experiencia en software de análisis de datos (Power BI)
    -Experiencia en Evaluación de controles TI y riesgos tecnológicos.

    Conocimientos en Metodologías de auditoría forense, técnicas en cadena de custodia, análisis de evidencias digitales y norma ISO 27001 (Seguridad de la Información).


    Se ofrece contrato indefinido
    Horario: Lunes a viernes en modalidad hibrida de 8 a 5 o 7 a 4

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    Analista de control interno
  • Auditor interno área contable

    COP
  • $2 a $2,5 millones
  • Analista de Control Interno - Medellín

    ?? Perfil Requerido

    Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas

    Experiencia mínima de 2 años en auditoría, control interno, gestión de riesgos o cumplimiento, con muy buena estabilidad laboral.

    Preferiblemente del sector automotriz o experiencia en retail.

    ?? Funciones Principales

    Verificar y auditar procesos internos de la compañía.
    Control y custodia de activos de la empresa.
    Asegurar la calidad, trazabilidad y documentación de la información.
    Auditoría y control de inventarios.
    Revisión de procesos relacionados con tesorería, recaudos y activos fijos.
    Asegurar el adecuado uso, documentación y trazabilidad de la información.
    Cumplimiento de lineamientos y políticas corporativas.
    ?? Conocimientos y Competencias

    Auditoría interna y control de procesos.
    Gestión de riesgos y cumplimiento.
    Capacidad de planeación y organización.
    Adaptación al cambio y liderazgo.
    Alta transparencia, ética y responsabilidad.
    ?? Condiciones Laborales

    Salario mensual: $2.500.000 + prestaciones de ley

    Tipo de turno: Fijo renovable

    Horario laboral: Lunes a viernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m.; sábado 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

    Requisitos: Mínimo 2 años de experiencia específica en Control Interno (requisito indispensable).

    Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas. Se acepta estudiante de últimos semestres (mínimo séptimo semestre) siempre que cuente con la experiencia requerida.

    Cargos relacionados

    Auditor contable, Analista de control interno
- Hibrido
  • Analista control interno

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • Salario confidencial Chía country Publicado 25 Feb 2026
  • Analista control interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Prestigiosa empresa prestadora de servicios para el sector floricultor, ubicada en CHIA-Cundinamarca, requiere para su equipo de trabajo ANALISTA CONTROL INTERNO - Licencia de maternidad.
    Perfil: Profesional universitario en Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ciencias administrativas y financieras o Carreras afines.
    Experiencia:
    1 año de experiencia en áreas de auditoria Interna y/o control interno, con enfoque en auditorías de procesos, administrativos.
    Conocimientos específicos:
    Normas globales de auditoría interna.
    Manejo en sistemas de información intermedio de office.
    Buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo, resiliencia, facilidad para adaptarse al cambio.

    UNICAMENTE POSTULARSE SI CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS

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    Abogado, Administrador de empresas, Contador, Ingeniero industrial
  • Analista de riesgo y control

    COP
  • industry HITSS

  • Salario confidencial Bogotá country Publicado 3 Feb 2026
  • Analista de riesgo y control

    COP
  • Salario confidencial
  • Buscamos un(a) Analista de Riesgo y Control para apoyar la gestión integral de riesgos a nivel corporativo, participando activamente en la identificación, evaluación, seguimiento y documentación de riesgos y controles operativos.

    La persona seleccionada apoyará la ejecución de talleres de identificación de riesgos, la actualización de matrices de riesgos y controles, y el seguimiento a planes de acción y mitigación. Asimismo, será responsable de mantener actualizado el sistema de información que soporta la gestión de riesgos, elaborar reportes periódicos e indicadores de gestión, y realizar seguimiento a alertas de riesgo.

    Dentro de sus funciones estará evaluar la efectividad y oportunidad del cierre de planes de mitigación, analizar el riesgo residual y reportar oportunamente a las partes interesadas sobre el estado de la gestión de riesgos, garantizando el cumplimiento de la promesa de valor del sistema de información de riesgos y controles.

    Buscamos una persona analítica, organizada, con atención al detalle y capacidad para trabajar de manera colaborativa, orientada al control, la mejora continua y el cumplimiento de lineamientos corporativos.

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    Analista de control interno
  • Profesional control interno - auditoría

    COP
  • Salario confidencial
  • Importante empresa del sector se encuentra en la búsqueda de Profesional de Control Interno y Auditorías que contribuya al fortalecimiento del sistema de control interno de la compañía mediante la ejecución de auditorías y el seguimiento a la gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Esta posición tiene como propósito apoyar de manera independiente y objetiva el logro de los objetivos organizacionales, promoviendo la mejora continua de los procesos.

    El rol será responsable de ejecutar auditorías internas de acuerdo con el plan establecido, elaborar programas de auditoría, documentar resultados y generar informes con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Asimismo, deberá realizar seguimiento a los planes de acción derivados de auditorías, monitorear los hallazgos y no conformidades, y asegurar su cierre oportuno, aportando a la efectividad de los controles y procesos de la organización.

    Buscamos profesionales en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines, con experiencia de 2 años en auditoría interna o externa y/o control interno. Es importante contar con conocimientos en sistemas de gestión de riesgos (operativos, financieros, LA/FT) y normatividad aplicable como SARLAFT, Habeas Data y Soborno Transnacional, así como manejo de herramientas ofimáticas.

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    Auditor
  • Controller de operaciones / analista de control de gestión

    COP
  • $4,5 a $5,5 millones
  • ¿Cuál será tu propósito en este rol?
    Serás el ente estratégico de control y análisis operativo de la compañía. Tu misión será garantizar la optimización, estandarización y control de la gestión operativa, asegurando eficiencia, calidad y alineación con los objetivos estratégicos.

    ¿Qué harás?
    Diseñar y estructurar KPIs y tableros de control alineados a la estrategia.
    Definir metodologías de medición y fuentes de datos.
    Implementar modelos de seguimiento de rentabilidad por proyectos y servicios.
    Analizar productividad, eficiencia, cumplimiento de ANS y desempeño operativo.
    Generar reportes ejecutivos para Dirección.
    Diseñar modelos de gestión de desviaciones y planes de acción.
    Impulsar mejoras de procesos basadas en datos.
    Proponer automatización de reportes y herramientas analíticas.
    Facilitar conversaciones estratégicas basadas en información objetiva.

    Buscamos un perfil con Formación Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas o Carreras afines. Deseable (no excluyente) Fundamentos en Gestión de Proyectos (PMI, Scrum, ITIL). Certificaciones en Power BI, Excel Avanzado, SQL básico o herramientas BI. Con Mínimo 2 años de experiencia en Control de gestión, Análisis de datos operativos o financieros, PMO, Planeación y seguimiento de indicadores, Operaciones o consultoría.

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    Analista de control interno
  • Auditor de control interno

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • $4 a $4,5 millones Bogotá country Publicado 19 Feb 2026
  • Auditor de control interno

    COP
  • $4 a $4,5 millones
  • Nos encontramos en búsqueda de un Auditor de control interno que se una a nuestro equipo, tu misión será ejecutar las normas y procedimientos de auditorías mediante indagación, análisis, inspección y evaluación con el fin de obtener resultados eficaces y eficientes, que permitan asegurar el adecuado cumplimiento de las políticas corporativas, los objetivos organizacionales, las leyes y la normativa vigente.

    Requisitos
    * Formación: Profesional en Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.
    * Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares.
    * Conocimiento en normativa legal y profesional vigente (control interno / auditoría), desarrollo y ejecución de auditorías internas.
    * Experiencia en auditorías administrativas, financieras, cumplimiento y operativas.
    * Conocimientos en NOGAI, SARLAFT, SAGRILAFT, SARO y Protección de Datos Personales.
    * Capacidad para trabajar en equipo, alta habilidad para elaborar y presentar informes claros y estructurados a terceros internos y externos, así como para comunicar de manera efectiva los resultados a los procesos auditados.

    Condiciones laborales:
    * Ubicación: Bogotá, Puente Aranda.
    * Contrato: Término fijo – 6 meses. (con posibilidad de renovación)
    * Salario: $4.489.100 + auxilio de alimentación $809.500 a partir del tercer mes.
    * Modalidad: Presencial.

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    Auditor interno
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