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- Hibrido
  • Consultor/a de riesgos (auditoría interna y control interno - sox)

    COP
  • Salario confidencial
  • Buscamos un/a Consultor/a de Riesgos con experiencia en auditoría interna y control interno bajo el marco SOX, que se incorpore al equipo para participar en evaluaciones de riesgos, procesos y controles, y que tenga el potencial y la motivación para ser capacitado/a y desarrollado/a como referente funcional de la plataforma EY Risk.ai.

    El rol combina una base sólida en control interno y auditoría con una progresiva especialización en herramientas de analítica y automatización de riesgos.

    Requisitos excluyentes
    • Experiencia comprobable en auditoría interna y/o control interno.
    • Conocimiento práctico del marco SOX (documentación, testing y evaluación de controles).
    • Comprensión de procesos de negocio (Order to Cash, Procure to Pay, Record to Report, entre otros).
    • Capacidad analítica y orientación a riesgos.
    • Buenas habilidades de comunicación oral y escrita.
    • Interés genuino por la tecnología aplicada a auditoría y riesgos.
    Deseable
    • Experiencia previa en herramientas GRC o data analytics.
    • Experiencia en ambientes SOX multinacionales.
    • Conocimientos básicos de análisis de datos.
    • Inglés B1+.
    • Experiencia en consultoría o Big Four.

    Conocimientos técnicos base requeridos
    • Control interno y gobierno corporativo.
    • Metodologías de auditoría interna.
    • Marco SOX (key controls, IT dependent controls).
    • Identificación y evaluación de riesgos.
    • Documentación de procesos y controles.
    • Uso de herramientas GRC o de auditoría.

    Competencias clave
    • Sólida base en control interno y auditoría.
    • Capacidad de aprendizaje estructurado.
    • Interés por la tecnología aplicada a riesgos.
    • Pensamiento crítico y orientación a mejora continua.
    • Organización y atención al detalle.
    • Capacidad de traducir conceptos técnicos a usuarios no técnicos.

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    Auditor interno, Analista de control interno
  • Auxiliar de auditoria y control interno

    COP
  • $2 a $2,5 millones
  • Buscamos un(a) Auxiliar de Auditoría y Control Interno con 1 año de experiencia en control de procesos, auditoría y mejora continua dentro de la organización.


    Tus principales responsabilidades

    Apoyar el desarrollo de auditorías en campo en diferentes áreas de la compañía.
    Realizar levantamiento y análisis de información en tiempo real.
    Ejecutar inventarios físicos y validación de procesos.
    Identificar hallazgos, documentarlos y apoyar la implementación de mejoras.
    Hacer seguimiento a planes de acción y cronogramas establecidos.
    Elaborar informes claros y oportunos sobre resultados y avances.
    Brindar acompañamiento a las áreas para el cumplimiento de procesos y controles internos.
    Apoyar actividades adicionales del área alineadas con los objetivos organizacionales.


    Perfil que buscamos

    Formación: Técnico(a) o estudiante en: Contaduría, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o afines

    Condiciones laborales

    Tipo de contrato: Obra o labor
    Salario: $1.750.905 + auxilio de transporte + prestaciones de ley
    Horario:
    Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
    Sábados: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
    Ubicación: Bogotá (Diagonal 13 #69-64)

    ¿Por qué unirte a nosotros?

    Serás parte de un equipo que impacta directamente la eficiencia de la organización, con oportunidades de aprendizaje continuo y desarrollo en auditoría y control interno.

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    Auxiliar de auditoria, Analista de control interno
  • Jefe gestión del riesgo y auditoría interna (latam)

    COP
  • Salario confidencial
  • Somos un Centro de Servicios Compartidos (CSC) para el sector Retail en 7 países de LATAM, buscamos un líder capaz de diseñar la hoja de ruta que asegure nuestra sostenibilidad y transparencia regional.

    Tu misión principal será la arquitectura, despliegue y monitoreo del Plan Anual de Auditoría Interna.

    No buscamos una ejecución lineal, sino un ciclo dinámico que se adapte a los riesgos emergentes del mercado Retail y Logístico en la región.

    Tu Impacto en RSG será :

    - Liderar la planeación estratégica de auditoría, asegurando que cada fase (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) se ejecute con rigor técnico y alineación corporativa.
    - Identificar y priorizar riesgos bajo marcos como COSO e ISO 31000, con especial énfasis en riesgos operativos, financieros y de cumplimiento (SAGRILAFT/AML).
    - Validar la integridad de los procesos críticos (Inventarios, Tesorería, Cadena de Suministro, entre otros) en los 7 países de operación.
    - Transformar los hallazgos en recomendaciones accionables que generen valor preventivo para la Dirección Regional.
    - Liderar un equipo LATAM de alto rendimiento.

    ¿Eres tú?

    - Profesional en carreras como Contaduria, Administración de empresas, Ingeniería Industrial.
    - Especialización o Maestría en Auditoría, Riesgos o Control Interno.

    - Experiencia Certificable: Mínimo 5-7 años liderando departamentos de Auditoría en el Sector Real, Retail, Consumo Masivo, Grandes Superficies o similares, con dominio profundo de las Normas Internacionales.
    - Experto en el diseño de matrices de riesgos y controles (RCM) y en el seguimiento de planes de acción.
    - Capacidad para gestionar auditorías remotas y presenciales, influyendo en la cultura de control de los gerentes de país.

    ¿Por qué elegirnos?
    - Impacto Regional: Autonomía para estandarizar el control en una operación diversa en LATAM.
    - Bienestar Real: Esquema de Días Libres y Short Fridays (Viernes de jornada corta).
    -

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    Auditor, Director de auditoria
  • Analista de auditoria interna- procesos administrativos

    COP
  • Salario confidencial
  • ¡HOLA, SOMOS REGIONAL SERVICES GROUP!

    Un importante Centro de Servicios Compartidos localizado en Colombia con alcance Regional para Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.

    En RSG tenemos como propósito brindar un servicio responsable, sostenible y rentable a nuestras unidades de negocio, a través de la prestación de servicios transversales y especializados en procesos de Talento Humano, Jurídica, Gestión del Servicio, Contabilidad, Finanzas y Tesorería.

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Auditoría Interna donde su misión será realizar actividades de Auditoría enfocadas en el cumplimiento de las políticas y procedimientos de los procesos administrativos y comerciales, validando la debida diligencia de cada uno de estos con el fin de garantizar la transparencia y el buen manejo de los recursos económicos de la compañía, monitoreando el control y la gestión de los riesgos de acuerdo con las políticas y estrategias de la compañía. Proporcionando de manera objetiva y sistemática los resultados de los controles aplicados.

    Funciones:
    * Realizar las auditorías comerciales y administrativas incluídos los sistemas de gestión, de los países asignados, aplicando las listas de verificación comercial y administrativa de acuerdo con los riesgos analizados por cada proceso.
    * Verificar el cumplimiento de cada uno de los procedimientos comerciales y administrativos de acuerdo a lo establecido en la organización y solicitar su debida actualización.
    * Sugerir sobre la implementación de mejoras tendientes a generar valor a los controles internos, y a la gestión del riesgo que tenga establecida la organización, en los países asignados.
    * Verificar la efectividad de los programas de prevención de actividades ilícitas y mitigación de riesgos en los procesos comerciales en los países asignados.

    ¿Qué buscamos?

    * Tecnólogo o estudiante de últimos semestres Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, Conta

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    Auditor, Auditor interno
  • Asistente auditoría interna de gestión

    COP
  • $3 a $3,5 millones
  • Estudiante como mínimo de quinto semestre o profesional recién egresado en Contaduría Pública, con experiencia mínima de 2 años en procesos de Auditoría Interna o como Auxiliar Contable.

    Contrato fijo a 6 meses, horario de Lunes a Viernes y todas las prestaciones de ley.

    Cargos relacionados

    Auditor interno
  • Profesional control interno - auditoría

    COP
  • Salario confidencial
  • Importante empresa del sector se encuentra en la búsqueda de Profesional de Control Interno y Auditorías que contribuya al fortalecimiento del sistema de control interno de la compañía mediante la ejecución de auditorías y el seguimiento a la gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Esta posición tiene como propósito apoyar de manera independiente y objetiva el logro de los objetivos organizacionales, promoviendo la mejora continua de los procesos.

    El rol será responsable de ejecutar auditorías internas de acuerdo con el plan establecido, elaborar programas de auditoría, documentar resultados y generar informes con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Asimismo, deberá realizar seguimiento a los planes de acción derivados de auditorías, monitorear los hallazgos y no conformidades, y asegurar su cierre oportuno, aportando a la efectividad de los controles y procesos de la organización.

    Buscamos profesionales en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines, con experiencia de 2 años en auditoría interna o externa y/o control interno. Es importante contar con conocimientos en sistemas de gestión de riesgos (operativos, financieros, LA/FT) y normatividad aplicable como SARLAFT, Habeas Data y Soborno Transnacional, así como manejo de herramientas ofimáticas.

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    Auditor
  • Gerente de auditoría interna

    COP
  • Salario confidencial
  • ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO EN LABORATORIO CHALVER!

    En Laboratorio Chalver, una empresa farmacéutica con más de 55 años de trayectoria, nos destacamos por “Nuestra excelencia e innovación en el cuidado de la vida”. Con presencia en 8 países, nos especializamos en el desarrollo y producción de medicamentos de calidad para la salud humana y veterinaria.
    Nuestro equipo está comprometido con mejorar cada día la calidad de vida de las personas y los animales.

    Si quieres hacer parte de un cambio organizacional con retos y desafíos relacionales, este es tu lugar.

    Estamos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Gerente de Auditoria, un líder estratégico que apoye al cumplimiento de nuestros controles internos.

    Requisitos principales:
    • Profesional en Contaduría Pública con especialización en Auditoría o Control Interno.
    • Más de 5 años liderando áreas de auditoría y equipos de trabajo.
    • Experiencia en empresas del sector industrial, manufacturero o farmacéutico.
    • Conocimientos en SAP
    Ofrecemos:
    • Contrato a término indefinido directamente con la empresa.
    • Horario de lunes a viernes.
    • Estabilidad laboral en una compañía sólida del sector farmacéutico.
    • Ambiente retador y humano.

    ¡Postúlate ahora y sé parte de un proceso de transformación único y significativo en la salud!

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    Gerente administrativo
  • Analista de control interno - medellín

    COP
  • $2,5 a $3 millones
  • Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas

    Experiencia mínima de 2 años en auditoría, control interno, gestión de riesgos o cumplimiento, con muy buena estabilidad laboral.

    Preferiblemente del sector automotriz o experiencia en retail.

    ?? Funciones Principales
    Verificar y auditar procesos internos de la compañía.
    Control y custodia de activos de la empresa.
    Asegurar la calidad, trazabilidad y documentación de la información.
    Auditoría y control de inventarios.
    Revisión de procesos relacionados con tesorería, recaudos y activos fijos.
    Asegurar el adecuado uso, documentación y trazabilidad de la información.
    Cumplimiento de lineamientos y políticas corporativas.

    ?? Conocimientos y Competencias
    Auditoría interna y control de procesos.
    Gestión de riesgos y cumplimiento.
    Capacidad de planeación y organización.
    Adaptación al cambio y liderazgo.
    Alta transparencia, ética y responsabilidad.

    ?? Condiciones Laborales
    Salario mensual: $2.500.000 + prestaciones de ley
    Tipo de turno: Fijo renovable
    Horario laboral: Lunes a viernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m.; sábado 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

    Requisitos: Mínimo 2 años de experiencia específica en Control Interno (requisito indispensable).
    Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas. Se acepta estudiante de últimos semestres (mínimo séptimo semestre) siempre que cuente con la experiencia requerida.

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    Analista de control interno
  • Jefe de auditoría interna

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • Salario confidencial Bogotá country Publicado 20 Feb 2026
  • Jefe de auditoría interna

    COP
  • Salario confidencial
  • Importante empresa de Artes Graficas requiere para su equipo de trabajo un Jefe Senior de Auditoría, profesional en Contaduría, Finanzas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o áreas afines. Debe ser especialista en auditoría y/o control interno, con experiencia superior a 10 años liderando el departamento de auditoría, preferiblemente en los sectores Retail, manufactura o producción, auditando procesos de producción, logística, cartera, auditoría contable, financiera y de costos.

    Contrato directo por la compañía, 100% presencial. Salario a convenir.

    Cargos relacionados

    Director de auditoria
  • Analista de control interno - tecnologia y fraude

    COP
  • $4,5 a $5,5 millones
  • Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Profesional en Ingeniería de Sistemas , Contaduría Pública, Administración, Economía preferible con posgrado en Aseguramiento y Control Interno / Forencing / Analítica de datos

    •Perfil:
    Experiencia mínima de 4 años en áreas de auditoría interna en procesos de tecnología, fraude, revisoría fiscal o control interno, preferiblemente en:
    *Firmas de auditoría
    *Entidades del sector financiero
    *Compañías del sector asegurador

    •Conocimiento sólido en:
    *Normativa de control interno (incluyendo COSO y marcos normativos relacionados)
    *Gestión y administración de riesgos
    *Auditorías internas y procesos de revisoría fiscal
    *Metodologías para identificación, evaluación y monitoreo de riesgos

    Algunas funciones:
    *Realizar auditorías periódicas a la infraestructura tecnológica y a los principales softwares contable/financiero/Core, etc.
    *Auditar el flujo digital del crédito: desde que el cliente lo pide por la app/web hasta que se desembolsa. El analista verifica que no se salten requisitos de ley, que las garantías existan y que no haya "créditos fantasmas"
    *Vigilar que el tratamiento de datos personales cumpla con la Ley 1581
    *Ejecutar escaneos de vulnerabilidades en los sistemas de la entidad
    *Revisión de Segregación de Funciones (SoD)
    *Apoyar la presentación de apertura de las actividades de auditoría próximas a iniciar.
    *Apoyar la solicitud de información para las actividades de auditoría a realizar, en lo relacionado con los sistemas de información, la normatividad vigente y los diferentes manuales y/o procedimientos internos.
    *Preparar papeles de trabajo soporte de las actividades de auditoria definidas en el plan anual de auditoría, dando cumplimiento a las normas técnicas para su elaboración, revisión y custodia. 

    •CONDICIONES DE LA VACANTE:
    Ubicación laboral en Bogotá (Modalidad presencial )
    Tipo de contrato: Fijo prorrogable

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    Auditor, Revisor fiscal, Analista de control interno
- Hibrido
  • Analista senior de auditoría

    COP
  • industry INTEGRAL

  • Salario confidencial Medellín country Publicado 27 Mar 2026
  • Analista senior de auditoría

    COP
  • Salario confidencial
  • En Integral S.A., estamos en la buqueda un(a) Analista Senior de Auditoría, responsable de ejecutar auditorías financieras, operativas, de cumplimiento y de proyectos bajo un enfoque basado en riesgos. Su misión será evaluar la efectividad del sistema de control interno y generar recomendaciones que aporten valor al negocio.

    Responsabilidades
    Ejecutar auditorías internas de acuerdo con el plan anual.
    Evaluar la efectividad del sistema de control interno.
    Identificar, analizar y documentar riesgos y oportunidades de mejora.
    Elaborar informes de auditoría claros, ejecutivos y técnicamente sólidos.
    Realizar seguimiento al cierre de planes de acción.
    Verificar el cumplimiento normativo y de políticas internas.
    Apoyar auditorías externas y requerimientos de entes de control.
    Promover la cultura de control interno y gestión de riesgos.

    Requisitos
    Profesional en Contaduría Pública, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
    Experiencia entre 5 y 7 años en auditoría interna, externa, revisoría fiscal o control interno.
    Conocimiento en:
    Normas de Auditoría Interna (IIA)
    COSO (Control Interno y/o ERM)
    NIIF / IFRS (nivel intermedio)
    Manejo de Excel avanzado.
    Deseable: experiencia en gestión de riesgos y/o auditoría de proyectos.

    Competencias
    Pensamiento analítico y crítico
    Atención al detalle
    Comunicación efectiva (oral y escrita)
    Planeación y organización
    Ética e integridad
    Trabajo en equipo
    Orientación a resultados

    ¿Qué ofrecemos?

    Días especiales libres
    Oportunidades de desarrollo y formación
    Excelente ambiente laboral
    ¡Postúlate!
    Si cumples con el perfil y quieres hacer parte de un equipo que impulsa la mejora continua y la gestión del riesgo, te estamos buscando.

    Ubicación: Medellín. | Modalidad híbrida
    Disponibilidad inmediata.
    Recuerda que la participación en nuestros procesos de selección no tiene ningún costo

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    Administrador de empresas, Contador, Economista
  • Abogado - auditoría interna

    COP
  • Salario confidencial
  • Como líder global en servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoría, estamos comprometidos a contratar y desarrollar a las personas más apasionadas en sus áreas de especialidad. Nuestra cultura fomenta la capacitación, las oportunidades y la libertad creativa para mejorar las cosas. La experiencia excepcional de trabajar en EY perdurará toda la vida.

    Requisitos

    - Formación: profesionales en Derecho.
    - Experiencia: Minimo 1 año de experiencia en auditoria interna de gestión en compañias de seguros y/o de entidades del sector financiero.

    Lo Que Buscamos
    - Buscamos candidatos proactivos, con habilidades analíticas y una fuerte ética de trabajo. Si estás listo para avanzar en tu carrera profesional, esta es la oportunidad ideal para ti.

    Qué Ofrece EY

    Oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y progresar en tu carrera. Apoyo y entrenamiento de algunos de los colegas más interesantes en la profesión. Un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.

    Si cumples con los criterios anteriores, ¡contáctanos lo más pronto posible!

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    Abogado
  • Analista de control interno área contable

    COP
  • $2 a $2,5 millones
  • Analista de Control Interno - Medellín

    ?? Perfil Requerido

    Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas

    Experiencia mínima de 2 años en auditoría, control interno, gestión de riesgos o cumplimiento, con muy buena estabilidad laboral.

    Preferiblemente del sector automotriz o experiencia en retail.

    ?? Funciones Principales

    Verificar y auditar procesos internos de la compañía.
    Control y custodia de activos de la empresa.
    Asegurar la calidad, trazabilidad y documentación de la información.
    Auditoría y control de inventarios.
    Revisión de procesos relacionados con tesorería, recaudos y activos fijos.
    Asegurar el adecuado uso, documentación y trazabilidad de la información.
    Cumplimiento de lineamientos y políticas corporativas.
    ?? Conocimientos y Competencias

    Auditoría interna y control de procesos.
    Gestión de riesgos y cumplimiento.
    Capacidad de planeación y organización.
    Adaptación al cambio y liderazgo.
    Alta transparencia, ética y responsabilidad.
    ?? Condiciones Laborales

    Salario mensual: $2.500.000 + prestaciones de ley

    Tipo de turno: Fijo renovable

    Horario laboral: Lunes a viernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m.; sábado 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

    Requisitos: Mínimo 2 años de experiencia específica en Control Interno (requisito indispensable).

    Profesional en Contaduría Pública o Administración de Empresas. Se acepta estudiante de últimos semestres (mínimo séptimo semestre) siempre que cuente con la experiencia requerida.

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    Analista de control interno
- Hibrido
  • Analista de auditoria / medellín

    COP
  • $2,5 a $3 millones
  • En Miniso Colombia nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo analista de auditoría en Medellín

    ¿Qué esperamos de ti? (Funciones)
    • Analizar las pérdidas de inventario en tiendas (faltantes y merma), identificando tendencias, desviaciones y oportunidades de mejora.
    • Ejecutar auditorías operativas y de inventarios (físicos y cíclicos) en tiendas y almacenes, de acuerdo con el plan anual.
    • Verificar la correcta trazabilidad de inventarios (ingresos, salidas y traslados de mercancía).
    • Evaluar el cumplimiento de los procedimientos operativos y políticas internas en tiendas y almacenes.
    • Identificar riesgos operativos y proponer planes de acción enfocados en la reducción de pérdidas y el fortalecimiento del control interno.
    • Elaborar reportes de auditoría claros y estructurados, con hallazgos, causas y acciones correctivas.
    • Dar seguimiento a los planes de acción acordados con las áreas y tiendas auditadas.
    • Capacitar a equipos operativos en buenas prácticas de control, inventarios y prevención de pérdidas.
    2. ¿Qué requisitos debes cumplir?
    • Bachiller o profesional en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
    • Experiencia previa en auditoría operativa, control de inventarios, prevención de pérdidas o procesos de tienda (ideal en Retail).
    • Conocimiento sólido en inventarios, merma, auditoría operativa y control interno.
    • Manejo de Excel a nivel intermedio–avanzado.
    • Deseable experiencia en SAP B1 u otros sistemas ERP.
    • Capacidad de análisis, orientación al detalle y enfoque en resultados.
    • Habilidades de comunicación y trabajo con equipos operativos.
    • Disponibilidad para trabajo en campo (visitas a tiendas)

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    Auxiliar de auditoria
- Hibrido
  • Analista control interno

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • Salario confidencial Chía country Publicado 25 Feb 2026
  • Analista control interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Prestigiosa empresa prestadora de servicios para el sector floricultor, ubicada en CHIA-Cundinamarca, requiere para su equipo de trabajo ANALISTA CONTROL INTERNO - Licencia de maternidad.
    Perfil: Profesional universitario en Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ciencias administrativas y financieras o Carreras afines.
    Experiencia:
    1 año de experiencia en áreas de auditoria Interna y/o control interno, con enfoque en auditorías de procesos, administrativos.
    Conocimientos específicos:
    Normas globales de auditoría interna.
    Manejo en sistemas de información intermedio de office.
    Buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo, resiliencia, facilidad para adaptarse al cambio.

    UNICAMENTE POSTULARSE SI CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS

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    Abogado, Administrador de empresas, Contador, Ingeniero industrial
- Hibrido
  • Auditor interno

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • Salario confidencial Bogotá country Publicado 6 Feb 2026
  • Auditor interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Descripción General:

    Importante empresa del sector salud requiere Auditor Interno, responsable de evaluar el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos y disposiciones legales aplicables, mediante la ejecución de auditorías internas que permitan identificar riesgos, debilidades de control y oportunidades de mejora. El cargo contribuye al fortalecimiento del sistema de control interno, la gestión de riesgos y la promoción de una cultura de autocontrol, asegurando la correcta documentación, análisis y socialización de los hallazgos de auditoría bajo criterios técnicos y normativos.

    Requisitos del Cargo

    Formación Académica:

    Profesional universitario en Economía o Ingeniería Industrial.
    Formación Complementaria / Certificaciones:
    Estudios o certificación en Auditoría de Calidad bajo normas ISO.
    Formación en sistemas de gestión y control interno (deseable).

    Experiencia Laboral:

    Mínimo 2 años de experiencia en áreas de auditoría interna, auditoría de procesos o control interno.
    Experiencia en ejecución de auditorías administrativas y operativas.
    Experiencia en identificación de riesgos, evaluación de controles y elaboración de informes de auditoría.

    Conocimientos Técnicos:

    Normatividad general de auditoría.
    Sistemas de gestión y control interno.
    Manejo de herramientas ofimáticas.
    Inglés a nivel intermedio (lectura y comprensión).

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    Auditor
- Hibrido
  • Auditor interno

    COP
  • industry Empresa confidencial

  • Salario confidencial Bogotá country Publicado 12 Feb 2026
  • Auditor interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Descripción General:

    Importante empresa del sector financiero requiere Auditor Interno, responsable de evaluar el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos y disposiciones legales aplicables, mediante la ejecución de auditorías internas que permitan identificar riesgos, debilidades de control y oportunidades de mejora. El cargo contribuye al fortalecimiento del sistema de control interno, la gestión de riesgos y la promoción de una cultura de autocontrol, asegurando la correcta documentación, análisis y socialización de los hallazgos de auditoría bajo criterios técnicos y normativos.

    Requisitos del Cargo

    Formación Académica:

    Profesional universitario en Economía o Ingeniería Industrial.
    Formación Complementaria / Certificaciones:
    Estudios o certificación en Auditoría de Calidad bajo normas ISO.
    Formación en sistemas de gestión y control interno (deseable).

    Experiencia Laboral:

    Mínimo 2 años de experiencia en áreas de auditoría interna del SECTOR FINANCIERO, auditoría de procesos o control interno.
    Experiencia en ejecución de auditorías administrativas y operativas.
    Experiencia en identificación de riesgos, evaluación de controles y elaboración de informes de auditoría.
    Experiencia en el sector financiero, preferiblemente en entidades vigiladas o con manejo de normatividad financiera y regulación aplicable.
    Conocimientos Técnicos:

    Normatividad general de auditoría.
    Sistemas de gestión y control interno.
    Manejo de herramientas ofimáticas.
    Inglés a nivel intermedio (lectura y comprensión).

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    Auditor
  • Analista auditoría interna inventarios

    COP
  • Salario confidencial
  • Empresa de consumo masivo en el sector avicola se encuentra en busqueda de un analista de auditoria interna enfocado/a en inventarios.

    Objetivo del cargo
    Verificar que la gestión de inventarios se realice de manera correcta en toda la compañía, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la consistencia de la información entre los módulos de inventarios y el módulo financiero del sistema.

    Funciones principales

    Verificar el cumplimiento de los procedimientos de gestión de inventarios en las diferentes áreas de la compañía.
    Consolidar y analizar la información del módulo de inventarios frente al módulo financiero de SAP.
    Analizar los movimientos de inventario y evaluar el comportamiento de la merma comercial (operacional, transporte y clientes).
    Identificar desviaciones y oportunidades de mejora en los procesos de inventario.
    Apoyar auditorías internas relacionadas con inventarios y control de activos.

    Requisitos

    Profesional en Contaduría Pública, Ingeniería o carreras afines.
    Experiencia mínima de 1 año en auditoría interna, inventarios o áreas relacionadas.
    Conocimiento y manejo de SAP (deseable).
    Manejo de análisis de información y control de inventarios.

    UBICACIÓN: Girón - Santander

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    Auditor, Auditor contable, Examinador de auditoria
- Hibrido
  • Analista sr de control interno latam

    COP
  • $8 a $10 millones
  • El Analista Sr de Control Interno LATAM desempeña un papel fundamental, responsable de liderar la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de cumplimiento y operativos en toda la organización, mediante el diseño e implementación de marcos efectivos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Este puesto garantiza una sólida gobernanza a través de revisiones internas, auditorías e implementación de controles, actuando al mismo tiempo como asesor de confianza para la gerencia y los socios comerciales. Esta posición sirve como enlace clave entre los equipos locales, regionales y globales, los organismos reguladores y demás partes interesadas, impulsando la mejora continua en los procesos, la ética y la eficacia operativa para fortalecer la integridad organizacional y el desempeño empresarial.

    Responsabilidades principales:

    Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento en toda la organización.
    Desarrollar estrategias de gestión de riesgos.
    Realizar revisiones y auditorías internas.
    Coordinar la implementación de controles y procesos locales o regionales.
    Asesorar a la gerencia interna y a los socios comerciales sobre la implementación de programas de cumplimiento.
    Apoyar al equipo para mejorar la comunicación y la colaboración entre los diferentes departamentos y el área de Cumplimiento Global.
    Dar seguimiento a los problemas de cumplimiento que requieran investigación.
    Contribuir al desarrollo de estrategias y políticas de cumplimiento efectivas.
    Colaborar con los departamentos de LATAM, los Centros de Servicios Compartidos Globales (GBS) y el Centro de Excelencia Global de Finanzas (COE) para garantizar el cumplimiento adecuado de las políticas y los procedimientos para la mitigación de riesgos operativos.
    Realizar análisis de brechas periódicas sobre los nuevos controles y las mejores prácticas del sector.
    Gestionar la relación con los organismos reguladores y ser el punto de contacto principal.
    Impulsar la mejora continua en la

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    Analista de control interno
  • Analista de control interno

    COP
  • Salario confidencial
  • ¡Estamos buscando talento! Si te apasiona el análisis, el control y la mejora continua, esta oportunidad es para ti. Importante empresa requiere un(a) Analista de Control Interno que aporte valor estratégico a la organización, fortaleciendo los procesos de verificación y asegurando el cumplimiento de políticas y lineamientos internos.

    Buscamos profesionales o estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines, con mínimo 1 a 2 años de experiencia en control interno, auditoría, revisión de procesos, análisis de riesgos y cumplimiento normativo.

    La persona seleccionada será responsable de evaluar controles internos, identificar oportunidades de mejora, elaborar informes y hacer seguimiento a planes de acción, así como apoyar auditorías internas. Se espera objetividad en el análisis, manejo adecuado de la información y compromiso con los estándares establecidos por la compañía.

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    Auditor, Auditor interno
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