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Descripción General del Cargo
Estamos en búsqueda de un(a) Auditor(a) Interno(a) Senior con sólida trayectoria profesional, especializado(a) en auditoría interna, control contable, financiero y tributario, con experiencia comprobada en el sector financiero, preferiblemente en compañías relacionadas con libranza, crédito, cartera, servicios financieros y productos de financiación.
Perfil requerido
• Profesional en Contaduría Pública, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Especialización en Auditoría, Control Interno, Revisoría Fiscal, Finanzas, Tributaria o áreas relacionadas.
• Mínimo 10 años de experiencia en auditoría interna.
• Experiencia comprobada en el sector financiero, preferiblemente en entidades o compañías relacionadas con libranza, crédito, cartera, servicios financieros y productos de financiación.
• Conocimiento y experiencia en procesos relacionados con operaciones de libranza, originación de créditos, gestión y administración de cartera, recaudo, conciliaciones y controles sobre operaciones financieras.
• Amplia experiencia en control interno, control contable y financiero.
• Sólidos conocimientos en contabilidad, impuestos y normativa tributaria colombiana.
• Experiencia en revisión y análisis de estados financieros, cuentas contables, conciliaciones, cierres contables y procesos financieros y administrativos.
• Conocimiento en gestión de riesgos, identificación de hallazgos, evaluación de controles y seguimiento a planes de mejoramiento.
• Capacidad para analizar procesos, detectar riesgos y proponer mejoras y controles eficientes.
• Manejo de herramientas ofimáticas y, preferiblemente, experiencia con sistemas contables y/o ERP.
• Excelente capacidad analítica, criterio profesional, atención al detalle, organización, independencia y confidencialidad.
• Habilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes niveles de la organización.
Principales responsabilidades
• Diseñar y ejecutar el plan anual de auditoría interna.
• Evaluar la efectividad de los controles internos, contables, financieros y tributarios.
• Auditar procesos relacionados con crédito, libranza, cartera, recaudo y demás operaciones financieras.
• Revisar y evaluar los controles asociados a la originación, administración y recuperación de cartera.
• Identificar riesgos, inconsistencias, desviaciones y oportunidades de mejora en los procesos financieros y operativos.
• Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos, controles internos y normativa aplicable al negocio.
• Revisar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable y financiera.
• Elaborar informes de auditoría con hallazgos, conclusiones y recomendaciones para la Administración.
• Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción derivados de las auditorías.
• Participar activamente en los Comités Contables, aportando análisis, observaciones y recomendaciones desde la perspectiva de auditoría y control interno.
• Mantener comunicación permanente con las diferentes áreas involucradas en los procesos financieros, contables, operativos y administrativos.
• Ser línea directa de comunicación con el Gerente General en asuntos relacionados con auditoría, control interno, riesgos, procesos contables, financieros y tributarios.
• Informar oportunamente a la Gerencia General sobre hallazgos relevantes, riesgos identificados, posibles desviaciones y situaciones que requieran atención o toma de decisiones.
• Apoyar a la Gerencia General en el fortalecimiento de los procesos y mecanismos de control de la organización.
• Realizar auditorías o revisiones especiales de acuerdo con las necesidades de la Gerencia General.
Condiciones
Modalidad: Presencial.
Horario:
• Lunes a jueves: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
• Viernes: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Salario: A convenir, de acuerdo con experiencia, formación y perfil profesional.
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