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Gracias por haberte postulado a la oferta de empleo Auditor interno, en Enmedio comunicacion digital s.a.s..
¿Te apasiona el análisis, la identificación de riesgos y el fortalecimiento de controles internos dentro de las organizaciones?
En Enmedio estamos en búsqueda de un Auditor Interno con visión estratégica, pensamiento analítico y alta capacidad para evaluar procesos financieros, operativos y administrativos, contribuyendo al fortalecimiento y mejora continua de la compañía.
Enmedio es una multinacional colombiana de tecnología y comunicaciones, pionera en Digital Signage en Latinoamérica desde hace más de 20 años, con presencia en Colombia, México, Ecuador, Perú y Chile. Contamos con más de 11.000 pantallas en operación y más de 600 clientes, llevando soluciones de comunicación digital a industrias como retail, banca, educación, salud, automotor y entretenimiento.
El Digital Signage es un medio de comunicación basado en pantallas digitales instaladas en espacios públicos o privados, que operamos remotamente en tiempo real para llevar contenidos estratégicos a nuestros clientes.
Propósito del cargo
Velar por la transparencia, confiabilidad y control de los procesos administrativos, financieros, operativos y tecnológicos de la compañía, mediante la ejecución de auditorías internas, análisis de riesgos, validación documental, seguimiento al cumplimiento de políticas corporativas y detección preventiva de posibles desviaciones, fraudes o incumplimientos.
La persona será responsable de promover una cultura de control interno, cumplimiento y mejora continua, contribuyendo a la sostenibilidad del negocio, la protección de los recursos de la compañía y la correcta ejecución de las operaciones en Colombia y LATAM.
Requisitos
Buscamos un profesional con mínimo 5 años de experiencia en auditoría interna, auditoría financiera y control interno.
Formación académica: Profesional en carreras administrativas, financieras, contables o afines.
Deseable especialización en:
Auditoría Interna
Revisoría Fiscal
Control Interno
Gestión de Riesgos
Finanzas
Formación complementaria o certificaciones deseables:
Auditoría basada en riesgos
Excel avanzado
Herramientas de análisis de datos
Inteligencia Artificial aplicada a procesos
Normativas financieras y control interno
Auditoría forense básica
Prevención de fraude corporativo
Experiencia:
Auditoría interna
Auditoría de proveedores
Revisión de inventarios y activos fijos
Procesos operativos y comerciales
Evaluación de controles internos
Elaboración de matrices de riesgo
Identificación y mitigación de riesgos
Manejo avanzado de Excel
Uso de herramientas tecnológicas y manejo de IA
Procesos financieros y contables
Validación de legalizaciones, anticipos y gastos corporativos
Auditoría de tarjetas corporativas, cajas menores y reembolsos
Deseable experiencia en:
Auditorías multidisciplinarias
Auditoría operativa y financiera
Seguimiento y control de hallazgos
Elaboración de informes ejecutivos
Auditorías de cumplimiento
Auditoría de procesos tecnológicos y operativos
Seguimiento de indicadores y planes de acción
Deseable experiencia en sectores como:
Tecnología
Operaciones
Servicios
Comercial
Financiero
Responsabilidades principales:
- Evaluar el sistema de control interno de la compañía y sus diferentes procesos y subprocesos.
- Auditar áreas como tesorería, nómina, facturación, inventarios, contratos con clientes y operaciones.
- Auditar procesos relacionados con tarjetas corporativas, legalizaciones, anticipos, viáticos y gastos corporativos.
- Identificar riesgos financieros, operativos, tecnológicos y legales.
- Elaborar matrices de riesgos y clasificarlos según probabilidad e impacto.
- Ejecutar auditorías según prioridades establecidas y planes anuales.
-Realizar revisiones documentales, verificaciones en campo y conciliaciones de datos.
-Validar la trazabilidad documental y física de activos tecnológicos e inventarios.
- Contactar clientes y proveedores para validaciones y seguimiento.
- Hacer seguimiento a hallazgos y auditorías realizadas.
- Elaborar informes con resultados, hallazgos y recomendaciones.
- Proponer acciones correctivas y preventivas para mitigar riesgos.
- Validar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
- Identificar posibles desviaciones, inconsistencias o riesgos de fraude.
- Apoyar procesos de mejora continua y fortalecimiento del control interno.
- Realizar seguimiento a planes de acción derivados de auditorías.
- Proponer mejoras y automatizaciones de control interno.
Condiciones laborales:
Ciudad: Bogotá
Modalidad: Presencial
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Contrato: Término indefinido
Salario: A convenir según experiencia
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