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CAXDAC esta reforzando el área de Auditoría Interna, que permita garantizar que el Sistema de Control Interno se encuentre formalmente establecido en la empresa y que su ejercicio, logre ser intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de los que tengan responsabilidad de mando; así como, también debe constatar que los controles definidos para los procesos y actividades de la empresa se cumplan por parte de los responsables en su ejecución.
Salario $ 8.035.000
Enviar hoja de vida Email *****@******.***
Cel 301 3085118
Experiencia
5 años de experiencia en cargos de control interno, auditoría interna, revisoría fiscal o gestión de riesgos. Experiencia preferiblemente en entidades financieras, fondos de pensiones, cajas de previsión o entidades vigiladas. Profesional orientada a la optimización de los procesos organizacionales, dirigir, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno de CAXDAC, garantizando su efectividad, independencia y alineación con la normatividad vigente, el gobierno corporativo, la gestión integral de riesgos y los objetivos estratégicos de la entidad, contribuyendo a la protección de los recursos del sistema pensional y a la transparencia institucional.
Funciones principales
Diseñar, implementar y evaluar el Sistema de Control Interno, conforme al Modelo COSO y demás estándares aplicables.
Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna, basado en riesgos.
Evaluar la efectividad de los controles internos jurídicos, financieros, técnicos, contables, operativos, tecnológicos y de cumplimiento.
Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a CAXDAC (Superintendencia Financiera u otra autoridad competente).
Coordinar y supervisar la efectividad de las auditorías externas frente a los procesos misionales, administrativos y de apoyo.
Presentar informes periódicos e independientes a la Junta Directiva, Comité de Auditoría y Gerencia.
Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento y acciones correctivas.
Apoyar la gestión integral de riesgos, control y cumplimiento.
Promover una cultura organizacional orientada al control, la ética y la transparencia.
Coordinar y atender requerimientos de entes de control y auditorías externas.
Evaluar la efectividad del gobierno corporativo y los mecanismos de control interno.
Requisitos académicos
Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
Posgrado en Auditoría, Control Interno, Finanzas, Gestión del Riesgo, Gobierno Corporativo o áreas relacionadas.
Conocimientos técnicos
Modelos de control interno COSO.
Normatividad del sector financiero y previsional colombiano.
Auditoría basada en riesgos.
Gestión integral de riesgos (operacional, financiero, legal, reputacional).
Gobierno corporativo.
Normas de auditoría y control interno.
Manejo de herramientas ofimáticas y software de auditoría.
Competencias clave
Alta ética, independencia y objetividad.
Pensamiento analítico y crítico.
Capacidad de comunicación con alta dirección y órganos de gobierno.
Liderazgo técnico.
Planeación y organización.
Confidencialidad y responsabilidad.
Orientación a resultados y mejora continua.
Condiciones deseables
Certificaciones como CIA, CCSA, CRMA (no excluyentes).
Experiencia en atención a entes de control.
Conocimiento del sistema pensional colombiano.
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